出口退稅

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出口退稅

一、青島外貿企業出口退稅

(一)辦理出口退稅認定應提交的資料
外貿企業在辦完外貿經營者備案登記表,海關備案,電子口岸,外匯備案,商檢備案以及一般納稅人資格后必須辦理出口企業退(免)稅認定,并提交以下資料:
1、原件:營業執照副本、代碼證副本稅務登記證副本、開戶許可證、對外貿易經營者備案登記表、海關報關注冊登記證明書。
2、復印件:營業執照副本復印件、代碼證副本復印件、稅務登記證副本復印件、開戶許可證復印件、對外貿易經營者備案登記表復印件、海關報關注冊登記證明書復印件。復印件必須使用A4紙并蓋公章。
(二)外貿企業申報出口退稅流程
1、下載外貿企業出口退稅申報系統和出口退稅網,安裝后通過系統維護進行企業信息設置。
2、通過退稅系統完成出口明細申報數據的錄入、審核。
3、取得增值稅發票后在發票開票日期180天內,在“開票認證系統”或國稅局進行開票信息認證。
4、通過退稅系統完成進貨明細申報數據的錄入、審核。
5、通過系統中“數據處理”的“進貨出口數量關聯檢查”和“換匯成本檢查”后生成預申報數據。
6、網上預申報和察看預審反饋。
7、在申報系統中錄入單證備案數據。
8、預審通過后,進行正式申報,把預申報數據確認到正式申報數據中。
9、打印出口明細申報表、進貨明細申報表、出口退稅申報匯總表,并生成退稅電子數據。
10、準備退稅申報資料,到退稅科正式申報退稅;
11、稅款的退還。
二、青島生產企業出口退稅
(一)辦理出口退稅認定應提交資料
生產企業在辦理出口退稅登記時,應填報《出口企業退稅登記表》并提供以下資料:
1、法人營業執照或工商營業執照(副本);
2、國稅稅務登記證(副本);
3、中華人民共和國進出口企業資格證書(無進出口經營權的生產企業無需提供);
4、海關自理報關單位注冊登記證明書(無進出口經營權的生產企業無需提供);
5、增值稅一般納稅人申請認定審批表或年審審批表;
6、稅務機關要求的其他資料,如代理出口協議等。
(二)生產企業免抵退申報程序
1、實行“免、抵、退”稅生產企業應到主管退稅機關辦理退稅登記后,方可辦理增值稅納稅(免、抵)稅申報及“免、抵、退”稅申報。 
2、生產企業在貨物出口并按會計制度的規定在財務上做銷售后,按規定于次月增值稅法定納稅申報期向主管征稅機關的征稅部門或崗位(以下簡稱基層管理部門)辦理增值稅納(免、抵)稅申報,同時報送以下納稅申報資料:
(1)《增值稅納稅申報表》及附列資料
(2)《消費稅納稅申報表》(有消費稅應稅貨物出口業務)
(3)退稅部門確認的上期《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》
(4)《生產企業當期出口貨物免抵退稅月報表》
(5)《生產企業進料加工貿易免稅證明》
(6)稅務機關要求報送的其他稅收資料

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